Faktúra DFB0126/21
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Náklady na ubytovanie pre účastníkov ERASMUS+ Nr. 2019-1-SK01-KA102-060561 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 816,00 EUR | ||||||||||||||